11月6日上午,财务处在明德楼216会议室召开2022年度政策落实和资金综合审计整改会议。审计整改会由王浩处长主持,财务处全体成员参加会议。
会上王处长对2022年度政策落实和资金综合审计发现问题清单逐条进行解读,重点就:1、部门预算收入来源编报不完整。2、个别项目决算数与执行实际发生数存在较大差异。3往来款未及时清理。三个重点问题进行责任明确到人并提出具体的整改落实时间。财务处各个科室负责人分别提出具体的整改建议。
财务处高度重视此次审计反馈意见,全体成员认真研究审计发现的问题和提出的审计建议。王处长明确审计整改责任,进一步细化整改任务,推动整改工作有计划、有步骤开展,确保审计发现问题得到及时有效整改,并以此为契机,进一步加强学校财务预决算和资产管理,健全内部控制,保障各类业务活动合规运行,提升内部治理水平,促进学校教育事业科学健康发展。
(图/文财务处:王小刈 张卓众 审核:王浩)